Polling

Bagaimanakah kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Berita / Berita Terbaru / Detail

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

25 April 2020 11:53:21 WIB dibaca 37 kali

RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

Pagu anggaran di DPA. TA 2019 RSUD Prembun sebesar  Rp 53.581.016.000 dengan  realisasi angaran mencapai Rp 35.784.132.839 atau 66,79%.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai DPA RSUD Prembun  T.A 2019 adalah  sebagai berikut:

a.    Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD

1.    Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

a.  Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan  listrik.

      Pagu Anggaran        :    Rp 150.000.000

     Target                        :    Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air,

                                              dan listrik selama12 bulan. Rp 150.000.000 

      Realisasi                   :     Rp 148.891.560 


b.  Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.

       Pagu Anggaran        :    Rp 322.423.000

       Target                        :    Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan

                                                Rp 332.423.000

       Realisasi                   :      Rp 321.540.300


c. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.

        Pagu Anggaran       :    Rp 373.000.000

         Target                      :     Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

                                               Rp  373.000.000

          Realisasi                 :    Rp 356.067.00


d.    Kegiatan Penunjang  administrasi perkantoran.

        Pagu Anggaran       :     Rp 6.831.792.000

        Target                       :    Tersedianya penunjang administrasi perkantoran selama

                                                12 bulan Rp 6.831.792.000

        Realisasi                   :      Rp 5.085.021.200


2.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

      a.  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

           Pagu Anggaran         :    Rp 693.140.000

           Target                         :     Tersedianya perlengkapan gedung kantor

                                                       Rp 693.140.000

           Realisasi                     :       Rp  658.152.724


 b. Pengadaan peralatan gedung kantor

       Pagu Anggaran      :   Rp 247.550.000

       Target                      :    Tersedianya peralatan gedung kantor Rp 247.550.000

       Realisasi                  :    Rp 232.336.400

   c.  Pengadaan Mebeleur

           Pagu Anggaran      :    Rp  198.040.000

           Target                      :   Tersedianya mebeleur RSUD Prembun Rp 198.040.000

           Realisasi                  :    Rp 180.184.900 

 

3.   Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a.  Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

          Pagu Anggaran        :    Rp 180.120.000

          Target                        :   Tersedianya  kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

                                                  bagi PNS selama 12 bulan Rp 180.120.000

           Realisasi                   :    Rp 167.350.863


4.   Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

      Kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan.

           Pagu Anggaran            :    Rp  4.046.473.000

           Target                            :    Tersedianya pengembangan pelayanan rujukan

                                                        Rp   4.046.473.000

           Realisasi                       :     Rp 2.944.936.156


5.   Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah Sakit

        a.  
Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatam rumah sakit

                Pagu Anggaran            :    Rp 9.532.654.000

                Target                           :    Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit

                                                            Rp 9.5.32.654.000

                Realisai                         :    Rp  8.152.102.016


       b. Kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang            pasien, laundry, ruang tunggu, dll)

                Pagu Anggaran           :   Rp 888.410.000

                Target                           :   Tersedianya perlengkapan rumah tangga

                                                           rumah sakit

                                                       (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu,

                                                         dan lain lain  Rp 888.410.000

                Realisasi                       :    Rp 753.775.314


        c.   Kegiatan pembangunan gudang dan bengkel rumah sakit

                Pagu Anggaran            :    Rp 2.972.636.000

                Target                            :    Tersedianya gudang dan bengkel RSUD Prembun

                                                             Rp 2.972.636.000

                Realisasi                       :     Rp 2.326.643.000


      d. Kegiatan penyusunan dan pengembangan sistem informasi

            manajemen rumah sakit 

                 Pagu Anggaran         :     Rp 44.559.000

                 Target                         :     Tersediannya gudang dan bengkel

                                                             RSUD Prembun

                                                             Rp 44.559.000

                 Realisasi                     :      Rp 43.347.800  
    

6. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

      a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

            Pagu Anggaran            :    Rp 567.091.000

             Target                          :    Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala

                                                        RSUD Prembun selama 12 bulan Rp 567.091.000

            Realisasi                       :     Rp 440.682.230


        b.  Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

                Pagu Anggaran         :     Rp 495.100.000

                Target                        :      Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala

                                                           alat-alat kesehatan rumah sakit Rp 495.100.000

                Realisasi                     :      Rp 372.496.545    


7. Program Blud    

     Kegiatan BLUD

                Pagu Anggaran           :     Rp  26.000.000.000

                Target                           :     Terselenggaranya kegiatan BLUD rumah sakit

                                                            Rp 26.000.000.000

                Realisasi                       :     Rp 13.565.999.161
                    

    8.   Program Pengembangan Data/Informasi

 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen    perencanaan

                 Pagu Anggaran          :       Rp 38.028.000

                 Target                          :       Tersediannya penyusunan dan

                                                    pengumpulan   data/informasi kebutuhan penyusunan                                                                dokumen Rp 38.028.000

                  Realisasi                      :       Rp    34.605.670


b.    Pelaksanaan Program dan Kegiatan  BLUD

                1.    Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

                       Pagu Anggaran        :    Rp 1.012.040.000

                       Target                        :    Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

                                                                Rp 1.012.040.000

                        Realisasi                   :    Rp 231.495.537


                2.    Sub Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

                        Pagu Anggaran        :    Rp 6.902.000.000

                        Target                        :    Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

                                                                 Rp 6.902.000.000

                        Realisasi                    :    Rp 5.254.163.298    


        3.    Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Penyelenggaraan BLUD

                Pagu Anggaran        :    Rp 247.550.000

                Target                        :    RpTerfasilitasnya pengelolaan penyelenggaraan BLUD

                                                         Rp 247.550.000

                Realisasi                    :    Rp  17.123.000

3.    Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Penyelenggaraan BLUD

              Pagu Anggaran             :    Rp 247.550.000

              Target                             :    Terfasilitasinya pengelolaan penyelenggaraan BLUD

                                                            Rp 247.550.000        

               Realisasi                        :     Rp 17.123.000


4.  Sub Kegiatan Promosi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

             Pagu Anggaran              :     Rp 358.381.000

             Target                              :     Terselenggaranya kegiatan promosi dan

                                                             pengembangan standar pelayanan kesehatan

                                                            Rp 358.381.000

             Realisasi                           :    Rp 133.872.650


5.  Sub Kegiatan Penyedeiaan Jasa Surat Menyurat

              Pagu Anggaran              :    Rp 14.853.000

              Target                              :    Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan

                                                            Rp 14.853.000      

               Realisasi                         :    Rp 7.093.200

 

6.    Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

                Pagu Anggaran           :    Rp 1.881.032.000

                Target                           :    Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air,

                                                            dan listrik selama 12 bulan Rp 1.881.032.000

                Realisasi                       :    Rp 700.292.202


7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

                Pagu Anggaran          :    Rp 495.100.000

                Target                         :     Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan

                                                          kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan

                                                          Rp 495.100.000

                Realisasi                      :    Rp 202.882.949

 

8.    Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

               Pagu Anggaran           :     Rp 144.000.000

               Target                           :     Tersedianya jasa administrasi keuangan selama

                                                            12 bulan  Rp 144.000.000

               Realisasi                      :      Rp 132.380.000


9.  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

                Pagu Anggaran          :    Rp 495.100.000

                Target                          :    Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama

                                                           12 bulan

                                                           Rp 495.100.000

                Realisasi                      :    Rp 157.962.650

 

10.  Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor

                Pagu Anggaran          :    Rp 248.040.000

                Target                          :     Tersedianya alat tulis kantor pada pelayanan

                                                           administrasi  perkantoran selama 12 bulan  

                Realisasi                      :    Rp 192.884.460


11. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

                Pagu Anggaran           :    Rp 501.521.000

                Target                           :    Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

                                                            pada pelayanan administrasi perkantoran selama

                                                            12 bulan Rp 501.521.000

                Realisasi                       :    Rp 455.004.422


12.  Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

                Pagu Anggaran            :    Rp 346.570.000

                Target                           :     Tersedianya komponen instalasi

                                                             listrik/penerangan bangunan kantor pada

                                                             pelayanan administrasi perkantoran selasa 12 bulan

                Realisasi                        :    Rp 65.873.900


13.  Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

            Pagu Anggaran           :    Rp 39.804.000

            Target                           :    Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

                                                       perundang-undangan undangan selama 12 bulan

                                                       Rp 39.804.000

             Realisasi                      :    Rp 5.344.000
 
 

14.  Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

                  Pagu Anggaran           :    Rp 183.583.000

                   Target                          :    Tersedianya makanan dan minuman rapat selama

                                                                12 bulan RP 183.583.000 

                   Realisasi                     :    Rp 121.710.600


15. Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

                  Pagu Anggaran         :    Rp 237.565.000

                  Target                         :    Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

                                                            ke luar daerah selama 12 bulan Rp 237.565.000

                   Realisasi                   :     Rp 215.459.813


16. Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

                  Pagu Anggaran         :    Rp 49.510.000

                  Target                        :     Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

                                                           dalam  daerah selama 12 bulan Rp 49.510.000

                   Realisasi                  :    Rp 35.275.000

 

17. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

                  Pagu Anngaran        :     Rp 288.258.000

                  Target                        :     Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung

                                                            kantor selama 12 bulan Rp 288.258.000

                   Realisasi                    :     Rp  174.911.000


18. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

                   Pagu Anggaran        :     Rp 19.804.000

                   Target                        :     Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

                                                             selama 12 bulan Rp 19.804.000

                   Realisasi                     :     Rp 3.720.000      


19.  Sub Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan

                    Pagu Anggaran         :    Rp  8.750.000.000

                    Target                         :     Tersedianya pengembangan pelayanan rujukan    

                                                              Rp  8.750.000.000

                     Realisasi                    :     Rp  4.000.479.700

 

20.   ?Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

                     Pagu Anggaran        :    Rp 256.589.000

                      Target                       :    Tersedianya kegiatan pendidikan dan

                                                              pelatihan selama 12 bulan Rp 256.589.000

                      Realisasi                   :    Rp 196.051.683

 

21.  Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL RS

                       Pagu Anggaran        :    Rp 410.635.000

                       Target                        :    Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala instalasi

                                                                pengolahan limbah rumah sakit selama 12 bulan

                                                                Rp 410.635.000

                        Realisasi                   :     Rp 242.383.400


22. Sub Kegiatan Pengadaan Bahan-bahan Logistik RS

                       Pagu Anggaran        :    Rp 2.095.075.000

                       Target                        :    Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala

                                                                instalasi pengolahan limbah rumah sakit RSUD

                                                               Prembun selama 12 bulan Rp 2.095.075.000

                       Realisasi                    :    Rp 728.333.622


 

23.  Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RS

                         Pagu                         :    Rp 251.000.000

                         Target                       :    Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala RSUD

                                                                 Prembun selama 12 bulan Rp 251.000.000  

                         Realisasi                   :    Rp 14.300.000    


24. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 

                        Pagu Anggaran         :    Rp 351.619.000

                        Target                         :    Tersedianya sarana dan prasarana kantor

                                                                  Rp 351.619.000

                        Realisasi                     :     Rp 240.606.175


 25. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Medis

                        Pagu Anggaran         :    Rp 370.371.000

                        Target                         :    Tersedianya sarana dan prasarana medis 

                                                                  Rp 370.371.000

                         Realisasi                     :    Rp 0


26. Sub Kegiatan Belanja Modal Non Medis

                 Pagu Anggaran          :    Rp 50.000.000

                 Target                          :     Tersedianya belanja modal non medis

                                                             Rp 50.000.000

                  Realisasi                     :     Rp 36.395.000


C.    Permasalahan dan solusi

                Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dalam melaksanakan urusan kesehatan menemui permasalah, yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia/Pegawai (Dokter Spesialis). Solusi yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang ada, yaitu mengajukan permohonan penambahan tenaga dokter spesialis melalui Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PPDS) ke Kementrian Kesehatan RI.