Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
Pagu anggaran di DPA. TA 2019 RSUD Prembun sebesar Rp 53.581.016.000 dengan realisasi angaran mencapai Rp 35.784.132.839 atau 66,79%.
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai DPA RSUD Prembun T.A 2019 adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD
1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
Pagu Anggaran : Rp 150.000.000
Target : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air,
dan listrik selama12 bulan. Rp 150.000.000
Realisasi : Rp 148.891.560
b. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
Pagu Anggaran : Rp 322.423.000
Target : Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan
Rp 332.423.000
Realisasi : Rp 321.540.300
c. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.
Pagu Anggaran : Rp 373.000.000
Target : Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan
Rp 373.000.000
Realisasi : Rp 356.067.00
d. Kegiatan Penunjang administrasi perkantoran.
Pagu Anggaran : Rp 6.831.792.000
Target : Tersedianya penunjang administrasi perkantoran selama
12 bulan Rp 6.831.792.000
Realisasi : Rp 5.085.021.200
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu Anggaran : Rp 693.140.000
Target : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Rp 693.140.000
Realisasi : Rp 658.152.724
b. Pengadaan peralatan gedung kantor
Pagu Anggaran : Rp 247.550.000
Target : Tersedianya peralatan gedung kantor Rp 247.550.000
Realisasi : Rp 232.336.400
c. Pengadaan Mebeleur
Pagu Anggaran : Rp 198.040.000
Target : Tersedianya mebeleur RSUD Prembun Rp 198.040.000
Realisasi : Rp 180.184.900
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Pagu Anggaran : Rp 180.120.000
Target : Tersedianya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
bagi PNS selama 12 bulan Rp 180.120.000
Realisasi : Rp 167.350.863
Kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan.
Pagu Anggaran : Rp 4.046.473.000
Target : Tersedianya pengembangan pelayanan rujukan
Rp 4.046.473.000
Realisasi : Rp
a. Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatam rumah sakit
Pagu Anggaran : Rp 9.532.654.000
Target : Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit
Rp 9.5.32.654.000
Realisai : Rp 8.152.102.016
b. Kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)
Pagu Anggaran : Rp 888.410.000
Target : Tersedianya perlengkapan rumah tangga
rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu,
dan lain lain Rp 888.410.000
Realisasi : Rp 753.775.314
c. Kegiatan pembangunan gudang dan bengkel rumah sakit
Pagu Anggaran : Rp 2.972.636.000
Target : Tersedianya gudang dan bengkel RSUD Prembun
Rp 2.972.636.000
Realisasi : Rp 2.326.643.000
d. Kegiatan penyusunan dan pengembangan sistem informasi
manajemen rumah sakit
Pagu Anggaran : Rp 44.559.000
Target : Tersediannya gudang dan bengkel
RSUD Prembun
Rp 44.559.000
Realisasi : Rp 43.347.800
6. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Pagu Anggaran : Rp 567.091.000
Target : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala
RSUD Prembun selama 12 bulan Rp 567.091.000
Realisasi : Rp 440.682.230
Pagu Anggaran : Rp 495.100.000
Target : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat kesehatan rumah sakit Rp 495.100.000
Realisasi : Rp 372.496.545
7. Program Blud
Kegiatan BLUD
Pagu Anggaran : Rp 26.000.000.000
Target : Terselenggaranya kegiatan BLUD rumah sakit
Rp 26.000.000.000
Realisasi : Rp 13.565.999.161
8. Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Pagu Anggaran : Rp 38.028.000
Target : Tersediannya penyusunan dan
pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen Rp 38.028.000
Realisasi : Rp 34.605.670
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu Anggaran : Rp 1.012.040.000
Target : Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan
Rp 1.012.040.000
Realisasi : Rp 231.495.537
2. Sub Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pagu Anggaran : Rp 6.902.000.000
Target : Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
Rp 6.902.000.000
Realisasi : Rp 5.254.163.298
3. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Penyelenggaraan BLUD
Pagu Anggaran : Rp 247.550.000
Target : RpTerfasilitasnya pengelolaan penyelenggaraan BLUD
Rp 247.550.000
Realisasi : Rp 17.123.000
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Penyelenggaraan BLUD
Pagu Anggaran : Rp 247.550.000
Target : Terfasilitasinya pengelolaan penyelenggaraan BLUD
Rp 247.550.000
Realisasi : Rp 17.123.000
4. Sub Kegiatan Promosi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Pagu Anggaran : Rp 358.381.000
Target : Terselenggaranya kegiatan promosi dan
pengembangan standar pelayanan kesehatan
Rp 358.381.000
Realisasi : Rp 133.872.650
5. Sub Kegiatan Penyedeiaan Jasa Surat Menyurat
Pagu Anggaran : Rp 14.853.000
Target : Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan
Rp 14.853.000
Realisasi : Rp 7.093.200
6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Pagu Anggaran : Rp 1.881.032.000
Target : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air,
dan listrik selama 12 bulan Rp 1.881.032.000
Realisasi : Rp 700.292.202
7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Pagu Anggaran : Rp 495.100.000
Target : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan
Rp 495.100.000
Realisasi : Rp 202.882.949
8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu Anggaran : Rp 144.000.000
Target : Tersedianya jasa administrasi keuangan selama
12 bulan Rp 144.000.000
Realisasi : Rp 132.380.000
9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pagu Anggaran : Rp 495.100.000
Target : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama
12 bulan
Rp 495.100.000
Realisasi : Rp 157.962.650
10. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor
Pagu Anggaran : Rp 248.040.000
Target : Tersedianya alat tulis kantor pada pelayanan
administrasi perkantoran selama 12 bulan
Realisasi : Rp 192.884.460
11. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pagu Anggaran : Rp 501.521.000
Target : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
pada pelayanan administrasi perkantoran selama
12 bulan Rp 501.521.000
Realisasi : Rp 455.004.422
12. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
Pagu Anggaran : Rp 346.570.000
Target : Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor pada
pelayanan administrasi perkantoran selasa 12 bulan
Realisasi : Rp 65.873.900
Pagu Anggaran : Rp 39.804.000
Target : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan undangan selama 12 bulan
Rp 39.804.000
Realisasi : Rp 5.344.000
14. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Pagu Anggaran : Rp 183.583.000
Target : Tersedianya makanan dan minuman rapat selama
12 bulan RP 183.583.000
Realisasi : Rp 121.710.600
Pagu Anggaran : Rp 237.565.000
Target : Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah selama 12 bulan Rp 237.565.000
Realisasi : Rp 215.459.813
16. Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pagu Anggaran : Rp 49.510.000
Target : Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah selama 12 bulan Rp 49.510.000
Realisasi : Rp 35.275.000
17. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Pagu Anngaran : Rp 288.258.000
Target : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor selama 12 bulan Rp 288.258.000
Realisasi : Rp 174.911.000
18. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Pagu Anggaran : Rp 19.804.000
Target : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
selama 12 bulan Rp 19.804.000
Realisasi : Rp 3.720.000
19. Sub Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pagu Anggaran : Rp 8.750.000.000
Target : Tersedianya pengembangan pelayanan rujukan
Rp 8.750.000.000
Realisasi : Rp 4.000.479.700
20. ?Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pagu Anggaran : Rp 256.589.000
Target : Tersedianya kegiatan pendidikan dan
pelatihan selama 12 bulan Rp 256.589.000
Realisasi : Rp 196.051.683
21. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL RS
Pagu Anggaran : Rp 410.635.000
Target : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala instalasi
pengolahan limbah rumah sakit selama 12 bulan
Rp 410.635.000
Realisasi : Rp 242.383.400
22. Sub Kegiatan Pengadaan Bahan-bahan Logistik RS
Pagu Anggaran : Rp 2.095.075.000
Target : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala
instalasi pengolahan limbah rumah sakit RSUD
Prembun selama 12 bulan Rp 2.095.075.000
Realisasi : Rp 728.333.622
23. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RS
Pagu : Rp 251.000.000
Target : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala RSUD
Prembun selama 12 bulan Rp 251.000.000
Realisasi : Rp 14.300.000
24. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pagu Anggaran : Rp 351.619.000
Target : Tersedianya sarana dan prasarana kantor
Rp 351.619.000
Realisasi : Rp 240.606.175
25. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Medis
Pagu Anggaran : Rp 370.371.000
Target : Tersedianya sarana dan prasarana medis
Rp 370.371.000
Realisasi : Rp 0
26. Sub Kegiatan Belanja Modal Non Medis
Pagu Anggaran : Rp 50.000.000
Target : Tersedianya belanja modal non medis
Rp 50.000.000
Realisasi : Rp 36.395.000
C. Permasalahan dan solusi
Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dalam melaksanakan urusan kesehatan menemui permasalah, yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia/Pegawai (Dokter Spesialis). Solusi yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang ada, yaitu mengajukan permohonan penambahan tenaga dokter spesialis melalui Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PPDS) ke Kementrian Kesehatan RI.