Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
Pagu anggaran di DPA. TA 2019 RSUD Prembun
sebesar Rp 53.581.016.000
dengan realisasi angaran mencapai Rp 35.784.132.839 atau 66,79%.
Adapun program
dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai DPA RSUD Prembun T.A 2019 adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan
Program dan Kegiatan APBD
1.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
a.
Kegiatan
penyediaan
jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 150.000.000 |
Target |
: |
Tersedianya
jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama 12 bulan. Rp 150.000.000 |
Realisasi |
: |
Rp 148.891.560 |
b.
Kegiatan penyediaan jasa
administrasi keuangan.
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 322.423.000 |
Target |
: |
Tersedianya
jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. Rp 322.423.000 |
Realisasi |
: |
Rp 321.540.300 |
c.
Kegiatan penyediaan jasa
kebersihan kantor.
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 373.000.000 |
Target |
: |
Tersedianya
jasa kebersihan kantor selama 12 bulan. Rp 373.000.000 |
Realisasi |
: |
Rp 356.067.000 |
d.
Kegiatan penunjang
administrasi perkantoran.
Pagu
Anggaran |
: |
Rp
6.831.792.000 |
Target |
: |
Tersedianya
penunjang administrasi perkantoran selama 12 bulan. Rp 6.831.792.000 |
Realisasi |
: |
Rp
5.085.021.200 |
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 693.140.000 |
Target |
: |
Tersedianya
perlengkapan gedung kantor Rp 693.140.000 |
Realisasi |
: |
Rp 658.152.724 |
b.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 247.550.000 |
Target |
: |
Tersedianya
peralatan gedung kantor Rp 247.550.000 |
Realisasi |
: |
Rp 232.336.400 |
c.
Pengadaan mebeleur
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 198.040.000 |
Target |
: |
Tersedianya
mebeler RSUD Prembun Rp 198.040.000 |
Realisasi |
: |
Rp 180.184.900 |
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 180.120.000 |
Target |
: |
Tersedianya
kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi PNS selama 12 bulan Rp 180.120.000 |
Realisasi |
: |
Rp 167.350.863 |
4.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan.
Pagu
Anggaran |
: |
Rp
4.046.473.000 |
Target |
: |
Tersedianya pengembangan pelayanan rujukan Rp 4.046.473.000 |
Realisasi |
: |
Rp
2.944.936.156 |
5.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
a.
Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Pagu
Anggaran |
: |
Rp
9.532.654.000 |
Target |
: |
Tersedianya
alat-alat kesehatan rumah sakit Rp
9.532.654.000 |
Realisasi |
: |
Rp
8.152.102.016 |
b.
Kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 888.410.000 |
Target |
: |
Tersedianya
perlengkapan rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dan lain-lain). Rp 888.410.000 |
Realisasi |
: |
Rp 753.775.314 |
c.
Kegiatan pembangunan gudang dan bengkel rumah sakit
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 2.972.636.000 |
Target |
: |
Tersedianya gudang
dan bengkel RSUD Prembun. Rp 2.972.636.000 |
Realisasi |
: |
Rp 2.326.643.000 |
d.
Kegiatan penyusunan dan pengembangan sistem informasi
manajemen rumah sakit
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 44.559.000 |
Target |
: |
Tersedianya gudang
dan bengkel RSUD Prembun. Rp 44.559.000 |
Realisasi |
: |
Rp 43.347.800 |
6.
Program
pemeliharaan
sarana dan prasarana rumah sakit
a.
Kegiatan
pemeliharaan
rutin/ berkala rumah sakit
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 567.091.000 |
Target |
: |
Tersedianya
pemeliharaan rutin/berkala RSUD Prembun selama 12 bulan. Rp 567.091.000 |
Realisasi |
: |
Rp 440.682.230 |
b.
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat kesehatan rumah sakit
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 495.100.000 |
Target |
: |
Tersedianya
pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit. Rp 495.100.000 |
Realisasi |
: |
Rp 372.496.545 |
7.
Program BLUD
Kegiatan BLUD
Pagu
Anggaran |
: |
Rp
26.000.000.000 |
Target |
: |
Terselenggaranya
kegiatan BLUD rumah sakit. Rp
26.000.000.000 |
Realisasi |
: |
Rp
13.565.999.161 |
8.
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 38.028.000 |
Target |
: |
Tersedianya
penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen Rp 38.028.000 |
Realisasi |
: |
Rp 34.605.670 |
b. Pelaksanaan
Program dan Kegiatan BLUD
1. Sub
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu
Anggaran |
: |
Rp
1.012.040.000 |
Target |
: |
Tersedianya
jasa kebersihan kantor selama 12 bulan. Rp 1.012.040.000 |
Realisasi |
: |
Rp 231.495.537 |
2. Sub
Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pagu
Anggaran |
: |
Rp
6.902.000.000 |
Target |
: |
Tersedianya
obat dan perbekalan kesehatan Rp
6.902.000.000 |
Realisasi |
: |
Rp
5.254.163.298 |
3. Sub
Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Penyelenggaraan BLUD
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 247.550.000 |
Target |
: |
Terfasilitasinya
pengelolaan penyelenggaraan BLUD Rp 247.550.000 |
Realisasi |
: |
Rp 17.123.000 |
4. Sub
Kegiatan Promosi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 358.381.000 |
Target |
: |
Terselenggaranya
kegiatan promosi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Rp 358.381.000 |
Realisasi |
: |
Rp 133.872.650 |
5. Sub
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 14.853.000 |
Target |
: |
Tersedianya
jasa surat-menyurat selama 12 bulan Rp 14.853.000 |
Realisasi |
: |
Rp 7.093.200 |
6. Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 1.881.032.000 |
Target |
: |
Tersedianya
jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama 12 bulan. Rp 1.881.032.000 |
Realisasi |
: |
Rp 700.292.202 |
7. Sub
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 495.100.000 |
Target |
: |
Tersedianya
jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan. Rp 495.100.000 |
Realisasi |
: |
Rp 202.882.949 |
8. Subkegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 144.000.000 |
Target |
: |
Tersedianya
jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. Rp 144.000.000 |
Realisasi |
: |
Rp 132.380.900 |
9. Sub
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 495.100.000 |
Target |
: |
Tersedianya
jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan. Rp 495.100.000 |
Realisasi |
: |
Rp 157.962.650 |
10. Sub
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 248.040.000 |
Target |
: |
Tersedianya
alat tulis kantor pada pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan.. Rp 248.040.000 |
Realisasi |
: |
Rp 192.884.460 |
11. Sub
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 501.521.000 |
Target |
: |
Tersedianya
barang cetakan dan penggandaan pada pelayanan administrasi perkantoran selama
12 bulan. Rp 501.521.000 |
Realisasi |
: |
Rp 455.004.422 |
12. Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 346.570.000 |
Target |
: |
Tersedianya
komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor pada pelayanan
administrasi perkantoran selama 12 bulan. Rp 346.570.000 |
Realisasi |
: |
Rp 65.873.900 |
13. Sub
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 39.804.000 |
Target |
: |
Tersedianya
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan Rp 39.804.000 |
Realisasi |
: |
Rp 5.344.000 |
14. Sub
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 183.583.000 |
Target |
: |
Tersedianya
makanan dan minuman rapat selama 12 bulan Rp 183.583.000 |
Realisasi |
: |
Rp 121.710.600 |
15. Sub
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 237.565.000 |
Target |
: |
Tersedianya
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selam 12 bulan Rp 237.565.000 |
Realisasi |
: |
Rp 215.459.813 |
16. Sub
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 49.510.000 |
Target |
: |
Tersedianya
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selam 12 bulan Rp 49.510.000 |
Realisasi |
: |
Rp 35.275.000 |
17. Sub
Keiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 288.258.000 |
Target |
: |
Tersedianya
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan. Rp 288.258.000 |
Realisasi |
: |
Rp 174.911.000 |
18. Sub
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 19.804.000 |
Target |
: |
Tersedianya
pemeliharaan rutin/berkala mebeleur selama 12 bulan. Rp 19.804.000 |
Realisasi |
: |
Rp 3.720.000 |
19. Sub
Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pagu
Anggaran |
: |
Rp
8.750.000.000 |
Target |
: |
Tersedianya pengembangan pelayanan rujukan. Rp 8.750.000.000 |
Realisasi |
: |
Rp
4.000.479.700 |
20. Sub
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 256.589.000 |
Target |
: |
Tersedianya
kegiatan pendidikan dan pelatihan selama 12 bulan Rp 256.589.000 |
Realisasi |
: |
Rp 196.051.683 |
21. Sub Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala IPAL RS
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 410.635.000 |
Target |
: |
Tersedianya
pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit selama 12
bulan. Rp 410.635.000 |
Realisasi |
: |
Rp 242.383.400 |
22. Sub
Kegiatan Pengadaan Bahan-bahan Logistik RS
Pagu
Anggaran |
: |
Rp
2.095.075.000 |
Target |
: |
Tersedianya
pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit RSUD
Prembun selama 12 bulan. Rp
2.095.075.000 |
Realisasi |
: |
Rp 728.333.622 |
23. Sub
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RS
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 251.000.000 |
Target |
: |
Tersedianya
pemeliharaan rutin/berkala RSUD Prembun selama 12 bulan. Rp 251.000.000 |
Realisasi |
: |
Rp 14.300.000 |
24. Sub
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 351.619.000 |
Target |
: |
Tersedianya
sarana dan prasarana kantor Rp 351.619.000 |
Realisasi |
: |
Rp 240.606.175 |
25. Sub
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Medis
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 370.371.000 |
Target |
: |
Tersedianya sarana
dan prasarana medis Rp 370.371.000 |
Realisasi |
: |
Rp 0 |
26. Sub Kegiatan
Belanja Modal Non Medis
Pagu
Anggaran |
: |
Rp 50.000.000 |
Target |
: |
Tersedianya belanja
modal non medis Rp 50.000.000 |
Realisasi |
: |
Rp 36.395.000 |
c. Permasalahan
dan solusi
Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dalam melaksanakan Urusan Kesehatan menemui
permasalah, yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia/Pegawai (Dokter
Spesialis). Solusi yang
telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang ada, yaitu mengajukan
permohonan penambahan tenaga dokter spesialis melalui Program Pendayagunaan
Dokter Spesialis (PPDS) ke Kementerian Kesehatan RI.